2012年内审师《内审计作用》试题训练(十五)

来源:国际内审师    发布时间:2012-01-22    国际内审师视频    评论

71.   对外部审计师工作的监督,包括对内外部审计部门协调情况的监督,归根到底属于谁的职责?

A.董事会的职责。

B.审计执行主管的职责。

C.财务总监的职责。

D.外部审计业务合作伙伴的职责。

72.   下列哪项审计程序提供的证据与证实工薪都支付给了真实雇员的审计目标最不相关?

A.审查注销支票背书的正确性并与人员记录相比较

B.将使用的工时卡片与在职雇员相核对

C.证实付款批准职责与录用/雇职责是否分离

D.通过将未到期支票追查至工薪登记薄来测试工薪账户的银行余额调节

73.   如果内部审计师对内部控制的初步评价发现内部控制可能不充分,下一步应该:

A.如果已造成损害则在业务最终报告中注明例外。

B.绘制内部控制系统流程图。

C.如果已造成系统流程图。

D.在提出业务最终报告前扩大审计工作范围。

74.   管理层对公司某部门最近一段时间开支增加、利润下降的现象表示关注,并已要求内部审计部门对该部门开展经营审计。在决定是否应该将现有的内部审计资源从正在进行的一项合规性审计转移至管理层所要求的部门开展审计时,以下哪项内容最不重要?

A.过去一年该部门开支增加的情况。

B.合规性审计导致重大监管罚款的可能性。

C.一年以前外部审计师对该部门开展的财务审计。

D.通过合规性审计而发现舞弊的可能性。www.PPkao.com

75.   以下哪种情形违反了IIA《职业道德规范》?

A.在一起合伙人起诉某公司诈骗的案件中,该公司内部审计师被法庭传唤,他在法庭上泄漏了机密审计信息。

B.某办公用品制造公司的内部审计师最近完成了对公司市场部进行的审计,基于本次审计经验,周末他花费几个小时为本地一家医院提供有偿咨询,指导这家医院市场部实施类似的审计。

C.某内部审计师在当地举办的IIA会议上发表了一次讲演,概括了他为某公司电子数据交换系统进行审计而设计的程序,许多该公司主要竞争者的审计师都参加了此次会议。

D.在一次审计中,内部审计师了解到某公司将要推出一种能使该产业发生变革的新产品,由于新产品可能成功,该内部审计师接受了生产经理的建议,多购入了该公司股票。

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