中注协关于印发《企业内部控制审计指南(征求意见稿)》的通知

来源:审计师    发布时间:2012-01-21    审计师视频    评论

各省、自治区、直辖市注册会计师协会:

  为了规范注册会计师执行内部控制审计业务,明确工作要求,提高执业质量,维护公众利益,我会起草了《企业内部控制审计指南(征求意见稿)》,现予印发,请组织征求意见,并于2011年9月9日前将书面意见反馈我会。

  联系人:中注协专业标准部 陈龙伟

  电 话:010-88250206

  传 真:010-88250066

  电子邮件:standards@cicpa.org.cn

  通讯地址:北京市海淀区西四环中路16号院2号楼,邮编100039

  附件:企业内部控制审计指南(征求意见稿)

二○一一年八月二十三日

视频学习

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