中级审计师《审计理论与实务》每日一练:评审内部控制

来源:审计师    发布时间:2012-01-21    审计师视频    评论

  多项选择题

  ◎评审内部控制时,认为被审计单位以下职务应分离的有:

  A.登记现金日记账与银行存款日记账

  B.登记银行存款日记账与核对银行账

  C.由经授权的登记固定资产的财务人员编制银行存款余额调节表

  D.保管支票与保管印章

  E.登记现金及银行存款日记账与登记总分类账 

视频学习

我考网版权与免责声明

① 凡本网注明稿件来源为"原创"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有。任何媒体、网站或个人转载、链接转贴或以其他方式复制发表时必须注明"稿件来源:我考网",违者本网将依法追究责任;

② 本网部分稿件来源于网络,任何单位或个人认为我考网发布的内容可能涉嫌侵犯其合法权益,应该及时向我考网书面反馈,并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明,我考网在收到上述法律文件后,将会尽快移除被控侵权内容。

最近更新

社区交流

考试问答