中级审计师考试《审计理论与实务》每日一练:内部审计权限

来源:审计师    发布时间:2012-01-21    审计师视频    评论

  多项选择题

  ◎ 下列不属于内部审计权限的有( )。

  A.参与本单位有关会议,召开与审计事项有关的会议

  B.参与研究制定有关的规章制度,提出内部审计规章制度,由单位审定公布后实施

  C.对违法违规和造成浪费的单位和人员,直接对其通报批评或追究责任

  D.有权干涉被审单位经营决策

  E.检查有关生产、经营和财务活动的资料、文件和现场勘查实物

视频学习

我考网版权与免责声明

① 凡本网注明稿件来源为"原创"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有。任何媒体、网站或个人转载、链接转贴或以其他方式复制发表时必须注明"稿件来源:我考网",违者本网将依法追究责任;

② 本网部分稿件来源于网络,任何单位或个人认为我考网发布的内容可能涉嫌侵犯其合法权益,应该及时向我考网书面反馈,并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明,我考网在收到上述法律文件后,将会尽快移除被控侵权内容。

最近更新

社区交流

考试问答