SOA真题Course8M

来源:精算师    发布时间:2012-02-04    精算师辅导视频    评论


18. (6 points) You are an actuary for the Bedford Group, the managed care division of
Wonderful Life Insurance Company. The CFO has committed to the Board that
contribution to surplus will grow by 20%.
You are given the following in addition to information in Tables MC-1, MC-3,
and MC-6:
• Ending 2004 Surplus = $100 million.
• The average premium increase is 7% from 2004 to 2005.
• Claim trend for 2005 is estimated to be 8% for medical and 15% for prescription
drugs.
• No change in provider liability from 2004 to 2005
• A one-time $3,000,000 expense charge for Sarbanes-Oxley and HIPAA compliance
in 2005 was immediately expensed.
• Administrative and Facility costs were the same as in 2004.
• No IT capital expenditures were paid in 2004 nor expected for 2005.
• MIS & IT costs in 2004 were 30% higher than expected due to non-recurring
consultant fees.
• Salaries and other administrative costs increased on average 3.5% from 2004.
• 2005 total membership did not change from 2004.
• Commissions and Premium Tax as a percent of premium is as shown in
Table MC-1.
• Corporate Taxes are expected to be 37.5% of Operating Earnings before Taxes.
• No Other Income was recorded in 2005.
(a) (5 points) Calculate the expected 2005 investment income based on the above
assumptions which would be needed to meet the CFO’s contribution to surplus
target and comment on the reasonableness of the CFO’s commitment. Show your
work.
(b) (1 point) Describe actions that can be taken to increase surplus.
COURSE 8: Fall 2005 - 20 - GO TO NEXT PAGE
Managed Care Segment
19. (4 points) Whitecoat Health Plan (WHP) pays laboratory providers at a fixed percentage
of billed charges. Over the last two years, costs for these services have escalated rapidly,
and WHP has decided to introduce a fee schedule for some provider types and services.
Effective January 2006, WHP will contract with one clinical lab for specific lab
procedures at a flat fee per procedure. You have been given the following information:
2006 Rate per
Service
3/1/2004 –
2/28/2005 Billed
Charges
3/1/2004 –
2/28/2005
Procedures
Procedure 1 $20 $7,361,770 146,067
Procedure 2 $17 $10,226,250 252,500
Procedure 3 $30 $6,841,766 85,844
• WHP currently reimburses laboratory services at 70% of billed charges.
• Annual trend for billed charges per service is 4%.
• Total billed charges are expected to increase by 15% per year.
• All services for the three procedures are expected to be delivered through WHP.
(a) Calculate whether the arrangement for 2006 will produce savings over the current
reimbursement. Show your work.
(b) Discuss other methods WHP can employ to reduce ancillary costs.
COURSE 8: Fall 2005 - 21 - GO TO NEXT PAGE
Managed Care Segment
20. (6 points) Wrinkle-Be-Gone Cosmetics (WBGC), a large employer group has
approached your Prescription Benefit Manager (PBM) to quote their self-funded retiree
drug plan. You were given their current and proposed benefit plans.
Benefit Percentage
Claims Cost Current Plan New Plan
$0 - $3,000 75% 75%
$3,001-$5,000 50% 0%
$5,001-$7,500 50% 50%
$7,501-$10,000 0% 90%
$10,001 + 0% 90%
• The plan is a closed formulary drug plan
• Administration fees are targeted to be $1.50 PMPM
All claim costs indicated below are billed charges net of discounts, but before member
cost sharing.
Annual Rx
Costs
Members Avg no. of
scripts
Annual cost
per member
Percent
Generic
Percent
Brand
$0 - $3,000 2,220 12.5 $615 80% 20%
$3,001-$5,000 925 44 $3,216 65% 35%
$5,001-$7,500 370 68 $6,018 30% 70%
$7,501-$10,000 111 84 $8,127 10% 90%
$10,001 + 74 110 $12,375 0% 100%
WBGC will remain self-insured and proposes to pay no administrative fees to the PBM,
but the PBM will retain rebates as their fee. Assume that all members in the group have
at least one script per year. Rebates are paid to the PBM for brand drugs only at a rate of
$1.20 per script.
(a) (1 point) Describe the effects of benefit maximums and their advantages and
disadvantages as part of a prescription drug plan design.
(b) (3 points) Calculate the difference in expected costs to WBGC under the current
and proposed plan designs. Show your work.
(c) (2 points) Calculate the projected rebates under the proposed plan design to
determine if the proposal meets the targeted administrative fee. Show your work.
COURSE 8: Fall 2005 - 22 - STOP
Managed Care Segment
21. (3 points)
(a) Describe the steps needed to develop a clinical pathway for an inpatient episode.
(b) Describe alternative formats used for information displays of clinical pathways
and the advantages and disadvantages of each. 

视频学习

我考网版权与免责声明

① 凡本网注明稿件来源为"原创"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有。任何媒体、网站或个人转载、链接转贴或以其他方式复制发表时必须注明"稿件来源:我考网",违者本网将依法追究责任;

② 本网部分稿件来源于网络,任何单位或个人认为我考网发布的内容可能涉嫌侵犯其合法权益,应该及时向我考网书面反馈,并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明,我考网在收到上述法律文件后,将会尽快移除被控侵权内容。

最近更新

社区交流

考试问答