2015年注册会计师《公司战略与风险管理》考前模拟题(10)

来源:注册会计师    发布时间:2015-06-05    注册会计师辅导视频    评论

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例题1·单选题:下列各项中,不属于常见的内部控制活动是(    )。(2012年)

A.预算控制             B.会计系统控制

C.营运分析控制         D.财务决算控制

答案:D

解析:常见的内部控制活动有7项:不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制。

例题2·单选题:某科技类上市公司董事会由下述人员构成:董事长张跃、总经理林君、技术总监王能、财务总监区翔、独立董事刘克(某会计师事务所合伙人)、独立董事翟飞(某律师事务所合伙人)、独立董事肖锋(另一家上市公司董事长)。最符合公司治理结构要求的上市公司审计委员会的构成是(    )。(2010年)

A.刘克、翟飞、肖峰

B.林君、区翔、刘克

C.张跃、刘克、肖峰

D.张跃、林君、区翔

答案:A

解析:审计委员会是董事会下辖的委员会,其成员应当全部由独立、非行政董事组成。所以,选项A正确。

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