2012年内审师《内审计作用》试题训练(三十)

来源:国际内审师    发布时间:2012-01-22    国际内审师视频    评论

答案:

46

[答案]:A

[解析]:本题考察局域网的类型,根据本题题目的描述,各分支机构的电脑都要与总部相连,这种局域网是星型结构。本题选择A答案。

47

[答案]:C

[解析]:A不正确。对具体的业务安排具体的内部审计人员提出建议。不是审计委员会的恰当职责。B不正确。审核会计师事务所的业务记录,确定其胜任能力,不是审计委员会的恰当职责。C正确。审核首席审计执行官提交的内部审计活动的业务工作计划,是审计委员会的恰当职责。D不正确。对组织的采购职能进行审核;不是审计委员会的恰当职责。

48

[答案]:D

[解析]:A不正确。进行设备盘点一般是设备保管部门的责任,不是个人用户的责任。B不正确。硬件和软件的取得一般由组织集中购买或开发,不是个人用户的直接责任。C不正确。战略性计划一般是管理层的责任,不是个人用户的责任。D正确。各种设备由个人用户具体保管使用,因而对其实物的安全性负有直接的责任。

49

[答案]:A

[解析]:A正确。控制有4项要素

(1)建立目标

(2)采纳标准

(3)实际结果

与所采纳结果的比较,以及(4)所需要采取的纠正活动。控制的4项要素为管理层制定目标和目的的实现提供了合理的保证。然而,在邵耶尔的内部审计学中,描述了6个要素系统

(1)制定标准

(2)业绩考评

(3)分析业绩,并将之与业绩比较考试资料 考 试 网

(4)评价差偏,并将之提交适当的人员注意

(5)纠正偏差

(6)后续追踪纠正活动。

B.不正确。适当地可得到的数据文件不是封闭式控制系统的要素。

C.不正确。内部审计活动章程的批准不是封闭式控制系统的要素。

D.不正确。独立的内部审计活动的建立不是封闭式控制系统的要素。

50

[答案]:D

[解析]:《专业实务框架》规定与非法行为有关的信息不在绩效审计的最终审计报告中反映,而应该单独披露。

 

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