2012年内审师《内审计作用》试题训练(三十六)

来源:国际内审师    发布时间:2012-01-22    国际内审师视频    评论

单项选择题

81.   以下()项活动代表购并后制造业公司的最大风险,因此最应该进行审计

A.预付款资金的合并;

B.采购职能的合并;

C.法律职能的合并;

D.营销职能的合并。

82.   某大公司的内部审计部门制定了下一年的工作计划和预算,工作计划限于以下类别:按时间顺序排列的所有审计项目、人员配置、详细的费用预算、以及每项审计的开始时间。对这一工作计划的主要不足,以下叙述正确的是:

A.没有考虑管理当局对特定项目的审计要求

B.忽视了可带来经营利益的机会

C.没有涉及衡量标准和完成任务的预定日期

D.忽视了完成审计工作所要求的知识、技能和纪律。

83.   审计部门的年度审计计划应该主要依据以下哪项内容

A.按照时间对所选择的审计业务进行轮流审计;

B.公司目前的重点风险和风险水平;

C.管理层对内部审计业务的态度;

D.与外部审计师的审计计划进行协调。

84.   以下哪项公司差旅政策最不可能产生成本效益?

A.追踪贷放金额,以确定已取消的机票预定情况。

B.于旅馆、航空公司和租车公司谈判公司协议。

C.选择最便宜的可行航空差旅方案,但不考虑出差总时间和总距离。

D.在可能的情况下,在旅游淡季时前往位于旅游区的地方出差。

85.   内部审计师的下列哪项行为违反IIA的《道德规范》。

A.出席由被审计方对所有员工提供的教育项目。

B.从被审计方那里收受飞机票。

C.在获知公司经营处于低迷之前,将股票处理掉。

D.在审计意见中,披露同审计领域相关的所有重大事实。

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