2012年内审师《内审计作用》试题训练(二)

来源:国际内审师    发布时间:2012-01-22    国际内审师视频    评论

6.    在发送审计报告之前,某报纸的头版断言总经理一直为私人目的而花费组织的资金。审计师有充足的信息相信该报道。一位记者就此事采访了他,这位审计师最适当的反映是:

A.和盘托出,因为审计师讲的是与总经理个人有关的是,而与该组织无关

B.将这一要求交由审计委员会或董事会

C.以匿名方式提供有关资料,使文章不能明确指出信息的来源

D.以调查不全面而推托

7.    公司的一个分部由于采纳了内部审计师的建议而使成本节约,按照公司分部的奖励计划,内部审计师得到了一份昂贵的礼物。根据专业实务框架,内部审计师最适当的做法是

A.接受该礼物,因为审计业务已经结束、报告已经提出。

B.告知审计部门管理层,询问是否应该接受该礼物。

C.接受该礼物并全部捐给慈善事业。

D.拒绝该礼物并告知该分部经理的上级。

8.    某大公司的内部审计职能部门制定了下一年的工作计划和预算,工作计划限于以下类别:按所有业务人员配置详细的费用预算、以及每项业务的开始时间的优先级。对这一工作计划的主要不足,以下哪项是最佳叙述:

A.没有考虑管理当局对特定项目的审计要求

B.忽视了可带来经营利益的机会

C.没有涉及衡量标准和完成任务预定日期

D.忽视了实施工作所要求的知识、技能和纪律

9.    某注册内部审计师(CIA)以非内部审计师的身份担任采购部门经理,他与供应商签订了一份价格、质量和性能最佳的巨额采购合同。在签订合同后不久,该供应商向这一CIA赠送了一份贵重礼物。以下哪项对接受这份礼物的陈述正确?

A.由于该CIA并未担任该公司的内部审计师,因此接受礼物与否只受该组织行为规范的约束。

B.接受礼物将违反IIA《道德规范》,对CIA而言是被禁止的。

C.如果不是惯例,应禁止接受礼物。

D.由于礼物的赠送在签订合同之后,因此接受礼物既不违反IIA《道德规范》,也不违反组织的行为规范。

10.   保险公司正收到各医院通过电脑媒体直接发来的住院保险索赔,但医院没有向保险公司移交保险单,要在这种环境下发现虚假要求,以下哪项控制程序最为有效?

A.应用整体测试法(ITF),以对数据处理透明的方式测试处理过程的准确性。

B.编制监控程序,根据科目类别特性辨别反常的索赔种类或索赔数目,供索赔处理部门调查。

C.针对从某家医院收到的所有索赔要求,建立批量控制,并处理这些索赔要求。

D.应用通用审计软件,将索赔鉴定数与有效的保险客户主要数目清单相对比。

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