2012年内审师《内审计作用》试题训练(八)

来源:国际内审师    发布时间:2012-01-22    国际内审师视频    评论

36.   内部审计师以下行为中哪一项可能与独立性标准有冲突?

A.为风险管理提供咨询。

B.作为产品开发团队的领导。

C.作为道德规范的倡导者。

D.作为外部审计的联系者。

37.   以下哪项内容属于预防性控制措施?

A.将银行进账单与邮递室所编制的现金收入初步清单上注明的已收现金总额进行比较

B.对事先已编号的文件的顺序进行检查

C.在装运商品之前批准客户赊账

D.扫描总账内容,寻找异常高或异常低的余额

38.   为确保数据能完整地从终端微机传送到主机,且不存在任何外加的数据,下面哪一项计算机控制程序最有效?

A.采用校验位技术,以确保只有经批准的零部件代码能添加到数据库中。

B.采用批控制总数校验,包括控制每批的数量与金额总数和杂项总数。考试用书

C.设置密码,确保只有经批准的人才能将数据发送到主机。

D.设置字段编辑控制,由计算机自动检查每个字段的字母/数字的完整性。

39.   企业风险管理和传统风险管理的主要区别在于传统风险管理只强调:

Ⅰ、资产和负债风险。

Ⅱ、与保险方案有关的风险。

Ⅲ、影响机构目标实现的风险。

A.只有Ⅰ和Ⅱ是对的

B.只有Ⅲ是对的

C.只有Ⅱ是对的

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ都对

40.   以下哪项不是内部审计部门在最佳的治理活动中的作用?

A.支持董事会在整个组织范围内的风险评估。

B.确保审计建议及时得到执行。

C.监测公司行为规范的遵守情况。

D.讨论重大风险领域。

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