2012年内审师《内审计作用》试题训练(十三)

来源:国际内审师    发布时间:2012-01-22    国际内审师视频    评论

答案

61

[答案]:C

[解析]:ABD均不正确。C正确。由于退休金和医疗福利已变化多次,因此内部审计师需要应用通用审计软件选取退休金属性抽样样本,并开展详细测试,以确定每名被选人士是否都获得了恰当的福利,再决定是否有理由开张进一步的审计调查。考试资料网(www.PPkao。com)

62

[答案]:B

[解析]:公司决定留用某家外部审计师事务所,针对此决定,审计执行主管(CAE)应该促进恰当评估过程的开发,从而为审计委员会提供协助。

63

[答案]:A

[解析]:

A.正确。初步调查得到的信息应能促使内部审计师去确定这些重复付款的数量。

B.不正确。不会导致没有记录的负债。

C.不正确。重复付款是否存在与验收领域的问题无关。

D.不正确。重复付款不是超额付款。他们属于例外事项,应按例外事项进行处理。

64

[答案]:C

[解析]:A不正确。日志系统只能记录对程序库进行访问的行为以便事后追究责任,并不能保证程序的即时安全。B不正确。监督对程序库介质的实物访问仅对物理介质进行控制。C正确。为确保程序库的安全,应同时从物理介质和逻辑访问两方面进行控制,限制事物和逻辑访问正好满足了这两方面的要求。 D不正确。拒绝通过终端的远程访问仅对逻辑访问进行控制。

65

[答案]:C

[解析]:对内部审计和外部审计工作进行协调有助于减少外部审计师在公司现场的工作时间,因为这是种协调有助于外部审计师应用内部审计部门提供的风险和控制分析,为外部审计人员的测试工作提供指导。

 

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