287.风险为基础的审计工作的首要目标是评价:
A.控制措施的经济性;
B.对控制措施的遵守情况;
C.控制措施的充分性;
D.控制措施的效率。
288.以下哪一项是以减少或控制风险为目的的期货交易活动
A.保险 B.套利 C.卖空 D.保理
289.独立性使得内部审计师能够做出不偏不倚的判断。实现独立性的最好方式是通过:
A.个人的知识和技能。 B.组织的地位和客观性。
C.组织内部的监督。 D.组织的知识和技能。考试用书
290.某内部审计师怀疑存在付款方式的舞弊行为,即某个未知名的雇员同时提交和批准相关发票的付款。在与管理层讨论潜在舞弊行为之前,内部审计师决定进一步收集证据。在提供附加证据方面以下哪个程序最有效。
A.使用审计软件获得附有邮局信箱号码或其他反常事项的供应商名单;对这些事项进行抽样并追踪检查其支持文件,如验收报告等。
B.对年内已付款项进行抽样,检查个笔款项的审批手续。
C.对可代表被期间的验收报告进行抽样,并追踪检查以批准的付款;注意未经恰当程序的任何事项。
D.对上月收到的发票进行抽样检查,确定是否具有适当的付款授权,并追踪检查验收报告等支持文件
286.【正确答案】 C 287.【正确答案】 C 288.【正确答案】 B 289.【正确答案】 B 290.【正确答案】 A
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