2012年内审师《内审计作用》综合(二)训练(61)

来源:国际内审师    发布时间:2012-01-22    国际内审师视频    评论

291.某大型财务机构的内部审计部门完成了对公司派驻海外的销售机构的经营性审计。审计报告批评了总公司对经营过程缺乏控制和对成功的销售人员缺乏有效监督。审计师怀疑,但没有说明总公司之所以容忍海外销售机构上述行为的原因是:该销售机构,更确切地说,是个别销售人员取得了很大的成功,并带来了可观的利润,因此影响到高级管理层所有人员的分红。高级管理层在收到审计报告后,便采取了纠正措施。鉴于及时采取了纠正措施,该审计师未将这一审计发现上报审计委员会。
针对公司的薪酬系统和相关的分红,下列哪项陈述是正确的?
Ⅰ.薪酬系统应作为组织控制环境的一部分.并应在内控报告中阐述。
Ⅱ.薪酬系统不是组织控制系统的一部分,并且不应将其作为组织控制系统的一部分而加以报告。
Ⅲ.对薪酬系统进行的审计应独立于对公司海外机构经营活动进行的控制系统审计,并且不应将其作为海外机构审计不可缺少的部分。
A.仅有Ⅰ    B.仅有Ⅱ    C.仅有Ⅲ   D.Ⅱ和Ⅲ

292.当内部审计师提供咨询服务时,其业务范围主要由以下哪项内容确定?
A.内部审计标准      B.审计业务小组
C.被审计单位       D.内部审计部门章程

293.管理层对保持控制负有责任。事实上,有时管理就是控制。以下哪项将管理职能视作控制?
A.监督业绩        B.使用组织政策手册
C.保持质量保证方案  D.建立内部审计活动

294.如果公司的某一功能或程序由内部审计部门之外的另一部门负责审查,那么内部审计师应:
A.在评估该功能或程序时考虑其他部门所做的工作。
B.忽略其他部门所做的工作,进行独立的审计。考试资料网
C.缩小审计范围,因为其他部门已进行过审查工作。
D.将评估该功能或程序的责任转移给其他部门。

295.为了提高内部审计效率,内部审计师能够依赖外部审计师的工作是:
A.在内部审计之后实施的外部审计工作。
B.主要关注经营目标和经营活动的外部审计工作。
C.与内部审计师配合实施的外部审计工作。
D.按照IIA的《职业道德规范》实施的外部审计工作。

291.【正确答案】 A 292.【正确答案】 D 293.【正确答案】 A  294.【正确答案】 A 295.【正确答案】 C

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