2012年内审师《内审计作用》综合(二)训练(37)

来源:国际内审师    发布时间:2012-01-22    国际内审师视频    评论

171.内部审计专业实务标准要求制定书面的政策和程序来指导内部审计活动。对于这项要求,以下哪项表述是错误的:
A.书面政策和程序的形式和内容应该与内部审计活动的规模相适应;
B.所有的内部审计活动都应该有详细的政策和程序手册
C.不是所有的内部审计活动都需要正式的管理和技术手册
D.小型内部审计活动可以通过密切监督和书面备忘录来进行非正式管理。

172.内部审计活动的外部评估通常不涉及以下哪项?
A.对内部审计活动的章程的遵守情况;       
B.对内部审计专业实务标准的遵守情况;
C.对内部审计活动的成本—收益进行分析;        
D.内部审计活动所采用的工具和技术;

173.采购代理商从供应商那里收受了贵重的礼物,作为回报他将一笔大额的业务给了该供应商。以下哪项组织政策最能有效的防止该类事件的发生:
A.所有超出特定金额的采购都要经有关人员的批准,该人员确定采购是否符合预算规定;
B.重要的大额采购应定期从至少两个不同的渠道采购,以便提供供应上的保障;
C.应对采购部门分权,以便每位部门经理或管理人员自行采购;
D.应征求采购竞标价,以最大程度地使采购价切实可行。

174.如果营销部门存在舞弊,以下哪项超出了内部审计师的责任范围:
A.向舞弊者通告其要承担的法律责任;       
B.确定舞弊行为的影响;考试资料网(www.PPkao。com)
C.与恰当的管理层面讨论舞弊行为;        
D.将舞弊行为写进报送审计委员会的报告。

175.对舞弊存有怀疑的内部审计师应该:
A.确定损失已发生;       
B.与参与资产控制的人员访谈;
C.确认受该案件牵连的人员;
D.内部审计师可以就此情形下需要开展的调查活动提出建议。

171.【正确答案】 B 172.【正确答案】 C 173.【正确答案】 B 174.【正确答案】 A 175.【正确答案】 B

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