227.下列哪一项不是内部审计师与外部审计师关系的正确表述?
A.内部审计师可以将审计方案与工作底稿提供给外部审计师。
B.内部审计师与外部审计师可以定期召开会议讨论相关利益。
C.内部审计师与外部审计师可以交换审计报告和管理建议书。
D.外部审计师必须评估内部审计师的客观性与胜任能力。
228.某审计师正计划审计公司最近新实施的采购和开票电子数据互换系统。在这样的环境中,哪种针对原材料采购准确性的控制措施最不重要?
A.电脑系统控制
B.电子数据互换(EDI)系统销售商实施的控制
C.适当人员对各项交易的审查
D.管理人员对各项交易的审查
229.以下哪项表明市场部可能存在舞弊?
A.有些向新供应商支付的较大数额货款没有文件记录。
B.某经理的生活方式似乎超过了一个市场部经理薪金所能提供的生活方式。
C.为了鼓励创新,管理者创造了一个“相当宽松”的控制环境。
D.以上三项都对转自:考试网 - [PPkao.Com]
230.银行业面临的一种批评是:贷款委员会并未恰当地履行其职能,其中包括检查贷款申请,确定既定抵押物的实际存在,在同意贷款前评价相关风险等。在收集有关贷款委员会是否有效运作的证据时,内部审计师应当:
A.询问贷款业务方面的经理人员,以确知他们各自作出的贷款建议是否被采纳;
B.将已发放贷款总额与受拒贷款总额相加之和与提交贷款委员会批准的贷款总额核对;
C.检查各项具体贷款项目上的委员会成员签名,并确定在各项会议上贷出的贷款金额以及在审批各项贷款时大致花费的时间;
D.上述各项。
226.【正确答案】 A 227.【正确答案】 D 228.【正确答案】 D 229.【正确答案】 D 230.【正确答案】 C
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