2011年内审师《内审计作用》综合(二)训练(18)

来源:国际内审师    发布时间:2012-01-22    国际内审师视频    评论

86.公司规定,必须从经过审批的卖方清单上的供应商处进行采购,这是以下哪种控制的范例?
A.预防型控制       
B.检查型控制
C.纠正型控制       www.PPkao.com 
D.监测型控制

87.某个组织应当制定合规标准和流程,并且编制书面文件的雇员应当遵守业务行为规范。以下哪项有关业务行为规范和合规标准的陈述是正确的?
A.合规标准应当直白,并且有可能减少潜在的犯罪行为。
B.合规标准应当载入审计委员会章程。
C.跨国公司应当有选择地根据地理位置制定反映当地法规的各种合规程序。
D.为了防止在将来承担法律责任,该规范应当包括法律术语和定义。

88.首席审计执行官(CAE)评估和报告控制程序的职责包括:
A.与管理高层和审计委员会就内部控制的年度判断意见进行沟通;
B.监督内部控制流程的建立;
C.保持组织的治理过程;        
D.仅在内部审计活动的基础上做出个别的评估。

89.根据《专业实务框架》,监督应该 Ⅰ、贯穿审计的所有阶段,包括计划、检查、评估、报告和跟踪;
Ⅱ、扩展到培训、时间报告、费用控制和行政管理等方面;
Ⅲ、包括对审计工作底稿的检查,并对这种检查进行文字记录,以留下相关证据。
A.只有Ⅰ和Ⅱ是对的;       
B.只有Ⅰ和Ⅲ是对的;
C.只有Ⅱ和Ⅲ是对的;        
D.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ都对。

90.下列哪项能够解释内部审计复核控制系统恰当性的主要目标。
A.协助明确完成审计目标必须进行的测试的实质,时限以及范围。
B.保证内部控制系统的重大缺陷巳被修正。
C.明确内部控制系统能够合理保证组织目标有效和经济的实现。
D.明确内部控制系统能够保证会计记录正确以及财务报表公允表达。

86.【正确答案】 A 87.【正确答案】 A 88.【正确答案】 A 89.【正确答案】 D 90.【正确答案】 C

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