2005年国际内审师考试论坛回忆版试题

来源:国际内审师    发布时间:2012-01-22    国际内审师视频    评论

11、某个企业家购买了一个电子表格软件,它只能在办公室一台个人电脑上使用,以下哪项行动最可能不违反软件授权协议:
a、作一个备份
b、将电子表格软件安装在多用户的网络上
c、在家里为了私人目的使用电子表格软件
d、将电子表格软件重新出售
答案:a

12、某会计师使用扩展表模型预测公司未来的工作量,这个人的接替者不知道如何使用扩展表软件,最好的可以控制这类情况发生的措施是保证:
a、监控终端用户计算资源的使用
b、终端用户诸的努力与战略计划相一致
c、制定文档标准,并坚决执行
d、对扩展表模型进行必要备份
答案:c

13、某零售商店使用原型法来加速pos系统的开发,原型法对系统的实施是非常成功的。为响应来自于用户的建议,商店要需要每日在联机系统上作出变化,与这项实务有关的风险是:
a、维持系统很困难
b、没有考虑备选方案
c、增加了开发时间
d、以上答案都正确
答案:a

14、内部审计部门可以连续监督系统开发,在某个阶段结束的时候监督;实施之后监督;或者根本不监督系统开发。内部审计师对系统开发连续监督,相对于其他两种监督方式的一个优点是:
a、审计成本最小化
b、有明确的时点,可以使得审计师发表审计评论
c、重新设计成本最小化
d、缺乏审计独立性的风险最小化
答案:c

15、系统开发审计包括检查开发的各个部分,保证开发得到合理控制和管理。检查不包括以下哪项:
a、对现有的硬件、软件和技术资源进行技术可行性分析
b、检查程序开发、转换和测试中使用的控制和质量控制措施
c、确定系统、用户和操作文档是否符合正式标准
d、检查用户在实施系统的每个阶段的介入程度
答案:a

16、为了确定上次合法程序更新后,是否存在非法的程序变更,最好的信息系统审计技术是审计师进行:
a、编码比较
b、编码检查
c、运行测试数据
d、分析性复核
答案:a

17、在内存中检查错误是以下哪项的职能:
a、内存保护
b、奇偶校验
c、有效性测试
d、范围测试
答案:b

18、硬件控制对审计师的重要性在于它们:
a、保证操作系统职能的正确编程
b、保证机器指令的正确执行
c、减少用户在实时系统的输入错误
d、保证应用软件系统运行总数一致
答案:b

19、对工资主文件的更新是在一个实时系统中,由远程终端用户向一个主机结构程序发送,保证数据传输准确性的控制措施是:
a、回叫检测(echocheck)
b、保护环
c、杂项总和(hashtotal)
d、整合测试设施
答案:a

20、一个设备生产商在它定单输入系统中插入一个拨号端口,以方便它的客户在他们需要的时候定购零部件,生产商承诺95%的零部件可以实现全球范围的48小时到货,因为一些电子元件的成本和敏感性质,生产商需要对它的定单输入系统进行安全性控制,最好的监控进入安全性的技术是:
a、对定单输入系统和整合测试设施
b、追踪订单输入系统的所有交易
c、从定单输入系统的交易中进行选择
d、记录不成功的进入企图
答案:d

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