2012国际内审师考试实施内部审计业务训练二(21)

来源:国际内审师    发布时间:2012-01-22    国际内审师视频    评论

单项选择题

101.在描述几家相互制约部门运用的程序时,内部审计师最可能运用

 A.水平流程图。     

 B.垂直流程图。

 C.甘特图。        

 D.内部控制问卷表。

102.以下哪项最好地反映数据流程图的基本元素?

 A.数据源、数据流程、计算机配置、流程图和数据存储。       

 B.数据源、数据终点、数据流、传送过程和数据存储。

 C.数据源、数据存储和程序流程图。        

 D.数据源、程序流程图和数据终点。

103.内部审计师经常编制控制系统流程图并且参考流程图对某一业务进行描述。这一程序合适于

 A.决定系统是否符合已建立的管理目标。       

 B.证明系统符合国际审计要求。

 C.决定系统在产生准确信息方面是否可以依赖。        

 D.获得为测试系统有效性所必要的对系统的了解。

104.内部审计师希望确定EFT系统没有重复付款情形,计算机辅助审汁工具与技术可以实施以下哪些程序?

I.识别出将相同金额支付给同一供应商的EFT业务。

II.抽取出具有非授权供货商代码的EFT业务。

III.测试EFT业务的合理性。

IV.寻找具有重复购买订货单号的EFT业务。

 A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ       

 B.Ⅰ、Ⅲ和Ⅳ

 C.Ⅰ和Ⅲ        

 D.Ⅰ和Ⅳ

105.电子表格审查软件最适用于下面哪种审计活动?

 A.为审汁报告会议编制有关管理费用表的幻灯片。       

 B.编制有关总结审计结果的叙述式报告。

 C.编制固定资产折旧计算表。        

 D.把数据从终端的微机传送到主机。

 答案: 

101. 【正确答案】:A
 
102. 【正确答案】:B
 
103. 【正确答案】:D
 
104. 【正确答案】:D
 
105. 【正确答案】:C

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