2010年国际注册内部审计师(CIA)考试内部审计在治理、风险和控制中的作用我考网纲

来源:国际内审师    发布时间:2012-01-22    国际内审师视频    评论

E.Governance, Risk, and Control Knowledge Elements
(15-25 percent)
治理、风险和控制知识要点(15%~25%)

1.Corporate governance principles(Awareness Level)
公司治理原则(要求了解)。

2.Alternative control frameworks(Awareness Level).
可选择的控制框架(要求了解)。

3.Risk vocabulary and concepts(Proficiency Level).
风险的词汇和概念(要求熟练掌握)。

4.Risk management techniques(Proficiency Level).
风险管理技术(要求熟练掌握)。

5.Risk/control implications of different organizational structures(Proficiency Level).
不同组织结构中的风险/控制内容(要求熟练掌握)。

6.Risk/control implications of different leadership styles(Awareness Level).
不同领导风格下的风险/控制内容(要求了解)。

7.Change management(Awareness Level).
变革管理(要求了解)。

8.Conflict management(Awareness Level).
冲突管理(要求了解)。

9.Management control techniques(Proficiency Level).
管理控制技术(要求熟练掌握)。

10.Types of control (preventive, detective, input, output) (Proficiency Level).
控制类型(预防型、检查型、输入、输出)(要求熟练掌握)。

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